1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Бастапқы қалдық
|
5
|
|
|
1.09.07
|
Кассаға есеп айырысу шотынан ақша қаражаттары еңбекақы төлеу үшін түсті.
|
10000
|
|
|
5.09.07
|
ЖШС «Асия» фирмасынан қызмет жасаған үшін ақша қаражаттар түсті
|
650
|
|
|
11.09.07
|
Кассадан есеп тұлғаға, кәсіпорынға құрал –жабдықтарды сатып алу үшін ақша қаражаттары берілді
|
450
|
|
|
15.09.07
|
Кассаға есеп тұлғадан ұсталынбаған ақша қайтарылды
|
120
|
|
|
18.09.07
|
ЖШС “Мирас” фирмасынан сатып алынған тауар үшін ақша қаражаттары түсті
|
230
|
|
|
19.09.07
|
Самировқа П. И. іс сапарға бару үшін ақша қаражаттары кассадан бөлінді
|
80
|
|
|
20.09.07
|
Кассаға ЖШС “Аксунқар” фирмасынан аванс түсті
|
35
|
|
|
23. 09.07
|
Кассадан ЖШС “Мирас” фирмасына аванс аударылды
|
40
|
|
|
25.09.07
|
Кассадан жұмыскерлерге еңбек ақысың төледі
|
60000
|
|
|
Айналым дебит және айналым кредит
|
|
?
|
?
|
Айдың аяғындағы соңғы қалдық
|
?
|
|
|
Күні
|
Шаруашылық операцияларының мазмұны
|
Сома
мың. теңге
|
ДТ
|
КТ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Бастапқы қалдық
|
5
|
|
|
1.09.07
|
Кассаға есеп айырысу шотынан ақша қаражаттары еңбекақы төлеу үшін түсті.
|
125000
|
|
|
5.09.07
|
ЖШС «Артур» фирмасынан қызмет жасаған үшін ақша қаражаттар түсті
|
45435
|
|
|
11.09.07
|
Кассадан есеп тұлғаға, кәсіпорынға құрал –жабдықтарды сатып алу үшін ақша қаражаттары берілді
|
45000
|
|
|
15.09.07
|
Кассаға есеп тұлғадан ұсталынбаған ақша қайтарылды
|
35225
|
|
|
18.09.07
|
ЖШС “Айдос” фирмасынан сатып алынған тауар үшін ақша қаражаттары түсті
|
230000
|
|
|
19.09.07
|
Маметбекова Э.С іс сапарға бару үшін ақша қаражаттары кассадан бөлінді
|
75453
|
|
|
20.09.07
|
Кассаға ЖШС “Аксунқар” фирмасынан аванс түсті
|
350000
|
|
|
23. 09.07
|
Кассадан ЖШС “Арман” фирмасына аванс аударылды
|
400000
|
|
|
25.09.07
|
Кассадан жұмыскерлерге еңбек ақысың төледі
|
60000
|
|
|
Айналым дебит және айналым кредит
|
|
?
|
?
|
Айдың аяғындағы соңғы қалдық
|
?
|
|
|
Пайда болған терезеге берілген тапсырма бойынша мәліметтерді енгіземіз.
Күні
|
Шаруашылық операцияларының мазмұны
|
Сома
теңге
|
ДТ
|
КТ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1.01.16
|
№1 ШКО бойынша исаев С.А. шаруашылық құралдарды алу үшін ақша берілді
|
7000
|
|
|
1.01.16
|
№1 ККО бойынша ЖШС “Наргиз” фирмасынан қызметті сатып алынған үшін ақша қаражаттары түсті
|
23600
|
|
|
1.01.16
|
№2 ККО бойынша Азимханов. ұсталынбаған есеп ақшаларды кассаға қайтарылды
|
415
|
|
|
1.01.16
|
№2 ШКО бойынша кассадан ЖШС “Венера ” фирмасына тауар үшін ақша қаражаттары төледі.
|
15000
|
|
|
1.01.16
|
№3 ККО бойынша № 0125960 чек бойынша ағымдағы шотынан ақша түсті
|
120000
|
|
|
1.01.16
|
№3 ШКО бойынша Азимхановақа С.А. шаруашылық құралдарды алу үшін ақша берілді
|
130000
|
|
|
1.01.16
|
№4 ККО бойынша ЖШС “Артур” фирмасынан қызмет үшін ақша түсті
|
50000
|
|
|
1.01.16
|
№5 ККО бойынша Кассаға ЖШС “Восток” фирмасынан сатып алынған тауар үшін ақша түсті
|
23900
|
|
|
1.01.16
|
№6 ККО бойынша Кассаға ЖШС “Сая” фирмасынан сатып алынған тауар үшін ақша түсті
|
10000
|
|
|