Оқу тәжірибе бойынша әдістемелік нұСҚаулық



бет17/31
Дата02.10.2023
өлшемі4,35 Mb.
#112662
түріЖұмыс бағдарламасы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31
Есептік көшірмесі

күні

Шаруашылық операцияларының мазмұны

Сома

ДТ

КТ

№ 42

01.09.07

ЖШС “Жансая” фирмасынан қызмет сатып алынған үшін алдынала аванс төлемі түсті

50000







№ 42

01.09.06

ЖШС «Аида» фирмасынан қызмет сатып алынған үшін алдынала аванс төлемі түсті

50000







№43

04.09.06

ЖШС «Аксункар» фирмасынан телефон-факс үшін төлемі түсті

50000







№ 43

04.09.06

ЖШС “Артур” фирмасынан қызмет сатып алынған үшін алдынала аванс төлемі түсті

50000







№ 43

04.09.06

ЖШС “ Тоғжан” фирмасынан осы айда қызметті сатып алынған үшін ақшалай төлемі түсті

10000







№ 44

05.09.06

Кассадан ағымдағы шотына ақша түсті

500000







№ 44

05.09.06

ЖШС “Макпал” фирмасынан ксрокс үшін ақшалай төлемі түсті

36900







№ 44

05.09.06

Есп айырысу шотынан жабдықтаушыларға аударылды тауар үшін

500







№44

05.09.06

ЖШС “Әділ” фирмасына жалға алу үшін төлемі аударылды

50000







№ 44

05.09.06

Аудару үшін банктегі комиссиясы

350







№ 44

05.09.06

Есеп айырысу шотынан зейнет ақы қорына №42,43 төлем тапсырма бойынша төлемі аударылды

27158







№ 44

05.09.06

Аудару үшін банктегі комиссиясы

3192







№ 45

06.09.06

ЖШС “ Бота” фирмасынан осы айда қызметті сатып алынған үшін ақшалай төлемі түсті

10000







№ 45

06.09.06

ЖШС «Артур» фирмасынан телефон-факс үшін төлемі түсті

58000







№ 45

06.09.06

Кассаға есеп айырысу шотынан ақша түсті

176300







№ 46

06.09. 06

Ақша аудару үшін банктегі комиссиясы

600







№47

10.09.06

ЖШС «Аксункар» фирмасынан телефон-факс үшін төлемі түсті

2350







№ 47

10.09.06

ЖШС “Артур” фирмасынан қызмет сатып алынған үшін алдынала аванс төлемі түсті

35000







№ 47

10.09.06

ЖШС “ Тоғжан” фирмасынан осы айда қызметті сатып алынған үшін ақшалай төлемі түсті

45000







№ 48

15.09.06

Кассадан ағымдағы шотына ақша түсті

100000







№ 48

15.09.06

ЖШС “Макпал” фирмасынан ксрокс үшін ақшалай төлемі түсті

1900







№ 49

16.09.06

Есп айырысу шотынан жабдықтаушыларға аударылды тауар үшін

42000







№49

16.09.06

ЖШС “Әділ” фирмасына жалға алу үшін төлемі аударылды

25000







№ 49

16.09.06

Аудару үшін банктегі комиссиясы

350







№ 50

20.09.06

Есеп айырысу шотынан көлік салығы үшін №42,43 төлем тапсырма бойынша төлемі аударылды

15000







№ 50

20.09.06

Аудару үшін банктегі комиссиясы

319







№ 50

20.09.06

ЖШС “ Бота” фирмасынан осы айда қызметті сатып алынған үшін ақшалай төлемі түсті

10000







№ 51

21.09.06

ЖШС «Мир» фирмасынан телефон-факс үшін төлемі түсті

58000







№ 51

27.09.06

Кассаға есеп айырысу шотынан ақша түсті

57630







№ 51

27.09. 06

Ақша аудару үшін банктегі комиссиясы

200







№ 52

29.09. 06

ЖШС «Мир» фирмасынан телефон-факс үшін төлемі түсті

600







№ 52

29.09.06

ЖШС «Аксункар» фирмасынан сатып алынған тауар үшін ақша түсті

22350







Кассадағы қолма – қол ақша есебінің шаруашылық операцияларының мазмұны



Күні

Шаруашылық операцияларының мазмұны

Сома
теңге

ДТ

КТ

1

2

3

4

5




Бастапқы қалдық

238996







16.09.07

№7 ККО бойынша № 0125961 чек бойынша ағымдағы шотынан ақша түсті

300000







16.09.07

№4 ШКО бойынша Ибраевқа С.А. іс саарға бару үшін ақша есепке кассадан берілді

44000







20.09.07

№5 ШКО бойынша, № 1 төлем ведомосы бойынша кассадан қыркүйек айдың еңбекеқысы жұмыскерлерге төленді

245325







23.09.07

№6 ШКО бойынша ЖШС “Жансая” фирмасына алынған аванс қайтарылды

50000







24.09.07

№8 ККО бойынша № 0125962 чек бойынша ағымдағы шотынан ақша түсті

300000







30.09.07

№7 ШКО бойынша кассадан ЖШС “Артур” фирмасына тауар үшін ақша қаражаттары аударылды

299238







Тапсырма № 6
Есеп № 1. Берілген деректер:



  1. Кәсіпорын: ЖШС «Шығыс Астық»

  2. ОКПО: 389437660851

  3. РНН: 60030055040

  4. Сенімхаттың жарамдылық мерзімі: 10 күн

  5. Талап етушінің атауы және мекен – жайы: СК « Өмір ». Чехов көшесі № 41

  6. Шот: № 526578 ;

  7. Банк атауы « Forte » банк

  8. Сенімхат нөмірі: № 1

  9. Берілген күні: 21.03.2018ж

  10. Берілді: экспедитор Ахметов Арман Думановичке

  11. Жеке куәлік: № 562845240042

  12. Берілген мекеме: 16.03.2011жылы ҚР Ішкі істер министрлігі

  13. Жеткізушінің атауы: ЖШС « Арман »

  14. Құжаттың нөмірі: № 11 шот фактурасы бойынша 21.03.2018ж

  15. Кәсіпорын басшысы: Абенова Е.Г

  16. Бас бухгалтер: Құрметжанова М.А

  17. Активтердің атауы:

• колбаса 10 кг* 220тг
•сыр 24 кг* 80тг
• май 50 литр* 360 тг
• горох 18 кг* 350 тг
• ұн 55 кг* 120 тг
• нан 80 дана* 35 тг.
Тапсырма № 7
Болошақ ЖШС келесі тауарлар счет фактура негізігде келіп түсті.құжаттарды рәсімдеңіз.негізгі қоймадан екінші қоймаға тасымалдаңыз.





Өнімнің атауы

Өлшем бірлігі

Бағасы

Саны

Сомасы

1

2

3

4

5

6

1

Шай тоқашы

Дана

100

10




2

Мак қосылған тоқаш

Дана

120

30




3

Пейіз қосылған тоқаш

Дана

125

109




4

Повидломен тоқаш

Дана

125

130




5

Тоқаш

Дана

98

155




6

Қоңыр нан

Дана

95

567




7

Кесілген батон

Дана

110

58




Өнімді босатуға шығыс накладнойын толтырыңыздар:
Құжат толтыруға арналған реквизиттер:

  1. Накладной нөмірі № 4338

  2. Өнімнің жіберілген күні: 2018 жыл 16 маусым

  3. Жеткізуші «Хлебозавод №4» ЖШС

  4. Куәлік сериясы № 18305; № 0010051

  5. Қабылдап алушы Краснофлотская кооперативі 2018 жылғы 3 нарыздағы № 1 сенімхат бойынша

  6. Жіберілген өнімнің ҚҚС есептеңіз.

  7. Накладной бойынша жиынтық сомасын есептеңіз

  8. Өнімді жіберуші: Сабитов С.К.

  9. Өнімді қабылдаушы: Жакенов Ж.К.

Сабақ № 9
Күні:21210.2019ж
Топ:31 Бух
Тақырыбы: Негізгі құралдарға амортизация есептеу.
Негізгі құралдарды ауыстыру. Негізгі құралдарды түгендеу
Оқыту мен тәрбиелеудің міндеттері: «1С: Бухгалтерия» бағдарламасы бойынша негізгі құралдардың амортизациясын есептеу. Бірқалыпты тәсіл. Қалдықты азайту тәсілі. Сандық жиынтық және пайдалану мерзіміне қарай амортизация есептеу тәсілі.
Білімділік: Қойма есебі. Материалдарды қоймаға қабылдау тапсыру құжаттарын толтыру
Дамытушылық: өзіндік жұмыс жасау дағдыларын дамыту
Тәрбиелік ұқыптылыққа, жауапкершілік сезімін тәрбиелеу.
Құзыреттіліктер: Ұйымның кіріс және шығыс ордерлеріне мәліметтерді енгізу анықтамаларды толтыру
Сабақтың типі: Біліктілік пен дағдынды бекіту сабағы
Сабақтың түрі: тәжірибе
Құрал-жабдықтар, көрнекі құралдар:
Сабақ оқытуда қолданылатын ұйымдастыру әдістері, технологиялар: проектор
Оқыту орны 307 аудитория
Қолдану әдебиеттер
Негізгі Нұрсейітов Е.О «Ұйымдардағы Бухгалтерлік есеп»
Қосымша В.В.Радостовец «Бухгалтерлік есеп теориясы»
Регионалдық компоненті: «Ай-Ар» ЖШС-і www.yandex.ru және www.//google.com/ интернет сайттар
Тәжірбиелік жұмыстың жоспары:
Негізгі құралдары есебін жүргізу үшін менюдан покупка мәзірін таңдап алып пайда болған анықтамалық терезеден қажетті құжаттарды орындаймыз.
Тапсырма №1
«Болашақ » ЖШС-нің қоймасына «Жазира» ЖШС-нен келесідей негізгі құралдарды келіп түстті.Негізгі құралдарды қабылдап, есепке алыңыз.Негізгі құралдарды негігі қоймадан №2 қоймаға тасымалдаңыз.Счет фактура рәсімдеңіз.

Атауы

Саны

Бағасы

Орындық

7

8945

Аристон

4

25895

уКресло

2

75455

компьютер

12

155000










Тапсырма №2
Негізгі құарлдарды есепке алығыз.түгендеу жүргізіңіз.



23.10.2019 От поставщика ООО «Альфа» по накл. 55/1 от 23.10.2019 поступил ПК «Офис» по цене 61360 в т.ч НДС 12%, от поставщика также получен документ счет-фактура № 40 от 23.10.2019

Тапсырма № 3
1 тапсырма негізінде амортизация есептеңіз.
Тапсырма № 4
1. «Бизнес» ЖШС –нің қызметкері Оспанова А.Е іс апарға шығындарына алған дебиторлық берешегі кассаға қайтарылды. Суммасы-4500т
Кіріс кассалық ордерін толтырыңыз.
2.№505 чекпен есеп айырысу щотынан еңбекақы төлеуге 20000 теңге және шаруашылық қажетіне жұмсауға 40000 теңге кассаға алынды.
Кіріс кассалық ордерін толтырыңыз.
3. Шаруашылық қажеттерге керек заттарды (қарындаш, қалам) алуға С.М.Мұратқа ақша қаражаты берілді.
Қажетті құжатты толтырыңыз.
4. Қаңтар айында «Бизнес» ЖШС-і «ДТ Лакомка» ЖШС-не тасымалдау қызметі көрсетіліп,03.11.2016 № 123456 шотын берді.Шотта көрсетілген қызмет сомасы 300 000 т, оның ішінде ҚҚС 13%.
Тапсырысты орындаушы : «Восток» ЖШС-нің реквизиттері: Семей қаласы Шугаева 154 үй.есепшот № 986532 «АТФ банкі» АҚ, коды 835. СТН 200600115102 Кбе 18. «Бизнес» ЖШС-нің басшысы: Т.О Азаматов, бас бухалитер А.О Нұрболатов.
3. «Бизнес » ЖШС ақпан айының зейнетақы аударымдарын есеп есеп айырысу шотынан «Қорғау»ЖАҚ-на 2744 тг аударды.ҚҚС қарастырылмаған.
Бенефициар- «Қорғау»ЖШС, СТН896321456789,есепшот 1236987, «БанкЦентр Кредит» ААҚ ,Семей қаласы, Шугаева 54 Кбе 15 БИк 190526321, ақша жіберуші банк ГЦВП, СТН 456789123741,БИК 190501109, төлемінің коды 010.
Орындау керек: төлем тапсырманы, төлем – талап тапсырманы толтырыңыз.
4.10.01.2015 ж есеп айырысу шотынан жабдықтаушы ТОО «Рахат»-қа Тауарлар үшін 35200т төлемақы жасалды.
Орындау керек: төлем шығыс тапсырмасын орындаңыз.
5.10.01.2016 ж сатып салушы ТОО «Аскар»-дан тауарлар үшін есеп айырсу шотына 37000 т ақша қаражаты келіп түсті.
Орындау керек: төлем кіріс тапсырмасын орындаңыз.
Тапсырма № 5
6. «Валеас »ЖШС-нен негізгі қоймаға тауарлар келіп түсті.

Атауы

өлшем бірлігі

саны

бағасы

колбаса венская

кг

50

800

колбаса украинская

кг

50

700

Счет фактурда және келіп түскен тауарларды тіркеу


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет