Примечание. После того как будут описаны документы, приступают к их разработке в ИС. Формы документов в учебном пособии не представлены, в практической же деятельности создается альбом форм, который является приложением к таблице описания документов.
Выполнение задания 8
Таблица описания документов создается путем переформирования (перестановки столбцов и объединении строк) таблицы описания операций. Особенности таблицы описания документов заключаются в следующем. В Графе 2 не должно быть повторяющихся наименований документов. Если один и тот же документ является исходящим на различных операциях, то он один раз указывается в графе 2 "Составляемый документ", а в графе 3 ему в соответствие ставятся несколько операций. Также по наименованию документа следует объединить записи и в других графах.
В графе 7 указывается наименование реестра, в котором регистрируется создаваемый документ. Наименование реестру присваивается, как правило, по наименованию документа. В данном бизнес-процессе приходная накладная регистрируется в реестре приходных накладных, карточка товара регистрируется в реестре товаров.
Ниже приведена таблица описания документов бизнес-процесса "Запасы - Склад (приходование)".
Документы бизнес-процесса "Запасы - Склад (приходование)"
Диаграмма и номер на диаграмме
Составляемый документ (исходящий документ)
Операция
Кто составляет (исполнитель)
Как часто
Документы-основания (входящие документы)
Реестр, в котором регестрируется документ
Комментарий
1
2
3
4
5
6
7
8
4Склад
2
1. Приходная накладная
1. Отражение в базе данных количества товара
Менеджер отдела закупок
Ежедневно
Товарная накладная поставщика
Заказ поставщику
Реестр приходных накладных
4Склад
4
2. Запись в справочнике серий
2. Добавление серии в справочник
Менеджер отдела сертификации
По мере необходимости
Товарная накладная поставщика
Нет
4Склад
7, 8
3. Карточка товара
3. Определение и ввод базовой цены продажи
4. Процесс размещения серии товара
Менеджер отдела маркетинга
Менеджер склада
Ежедневно
Товарная накладная поставщика
Реестр товара
Бизнес-процесс "Продажи"
Общее описание бизнес-процесса
Бизнес-процесс выглядит следующим образом:
Менеджер отдела продаж ежедневно получает от клиента Заказ на конкретную номенклатурную единицу медикаментов. В Заказе номенклатурных единиц клиент указывает желаемую отсрочку платежа.
При получении Заказа менеджер отдела продаж по справочнику лицензий проверяет наличие у клиента действующей лицензии на право реализации медикаментов. При отсутствии лицензии продажа медикаментов клиенту не производится. Наличие лицензии проверяется по мере необходимости.
Менеджер отдела продаж ежедневно проверяет наличие необходимого количества заказанных медикаментов на складе.
Если медикаментов недостаточно для выполнения заказа, то менеджер отдела продаж размещает Заказ в реестре "неудовлетворенный спрос". Затем менеджер ежедневно проверяет возможность выполнения Заказа, размещенного в реестре "неудовлетворенный спрос".
При наличии у клиента необходимой лицензии и достаточном количестве товара на складе в отделе продаж на основании Заказа и договора формируется Заявка на номенклатурные единицы. Заявки формируются ежедневно.
Ежедневно на основании Заявки менеджер отдела продаж осуществляет резервирование товара.
Менеджер отдела продаж ежедневно контролирует кредитный лимит и дебиторскую задолженность потенциальных покупателей.
Если кредитный лимит и дебиторская задолженность не превышают допустимых значений, то Заявка передается на склад в Учетно-операционный отдел.
При превышении кредитного лимита или наличии просроченной дебиторской задолженности свыше допустимого количества дней менеджер отдела продаж заявку в Учетно-операционный отдел не передает, процесс продаж приостанавливается, осуществляются переговоры с клиентом.
Менеджер учетно-операционного отдела, получив Заявку, ежедневно производит подборку номенклатурных единиц.
Менеджер учетно-операционного отдела ежедневно формирует упаковочные листы для вложения их в каждый ящик.
Менеджером учетно-операционного отдела ежедневно формируются для клиента следующие документы: счет, расходная накладная, счет-фактура.
При фактической отгрузке товара со склада осуществляется его списание. Списание медикаментов осуществляется по расходной накладной и сопровождается формированием проводки Д62-К41.