3,1
Қарыздар түсім
|
809,4
|
|
5,1
|
Қарыздарды өтеу
|
249,1
|
|
1,6
|
3 қосымша
Қазақстан Республикасы жергілікті бюджеттерінің
кірістері мен шығыстарының құрамы мен құрылымы (2008 ж.)
Атауы
|
млрд.
тенге
|
жиынға,
%
|
мем. бюд-жетке %
|
І. КІРІСТЕР
|
1830,1
|
100,0
|
45,4
|
Салықтық түсімдер
|
748,1
|
40,9
|
26,5
|
Салықтық емес түсімдер
|
13,2
|
0,7
|
15,4
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер
|
48,4
|
2,6
|
84,5
|
Трансферттер түсімдері
|
1020,4
|
55,8
|
|
ІІ. ШЫҒЫНДАР
|
1798,8
|
100,0
|
53,0
|
1. Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
78,3
|
4,4
|
34,9
|
2. Қорғаныс
|
12,3
|
0,7
|
5,5
|
3. Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
51,6
|
2,9
|
19,0
|
4. Білім беру
|
475,7
|
26,5
|
83,1
|
5. Денсаулық сақтау
|
320,8
|
17,8
|
88,3
|
6. Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
|
61,9
|
3,4
|
9,9
|
7. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
|
231,9
|
12,9
|
99,1
|
8. Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
|
108,5
|
6,0
|
66,2
|
9. Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
|
42,1
|
2,3
|
69,6
|
10. Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
72,2
|
4,0
|
42,4
|
11. Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
39,1
|
2,2
|
97,5
|
12. Көлік және коммуникация
|
198,2
|
11,0
|
59,6
|
13. Басқадай шығындар
|
11,2
|
0,6
|
11,6
|
14. Борышқа қызмет көрсету
|
0,6
|
0,04
|
1,1
|
15. Трансферттер
|
94,4
|
5,2
|
|
ІІІ. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
|
31,4
|
|
4,9
|
IV. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
7,5
|
|
17,5
|
Бюджеттік кредиттер
|
8,1
|
|
17,1
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,6
|
|
13,5
|
V. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
36,7
|
|
3,9
|
Қаржылық активтерді сатып алу
|
38,0
|
|
4,1
|
Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
1,2
|
|
92,3
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
|
-12,8
|
|
3,8
|
VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)
|
12,8
|
|
3,8
|
Қарыздарды өтеу
|
|
|
|
Дереккөз: Қаржы министрлігінің статистикалық бюллетені.
4 қосымша
Қазақстан Республикасы жергілікті бюджеттерінің
кірістері мен шығыстарының құрамы мен құрылымы (2009 ж.)
Атауы
|
млрд.
тенге
|
жиынға,
%
|
мем. бюд-жетке %
|
І. КІРІСТЕР
|
2407,4
|
100,0
|
56,0
|
Салықтық түсімдер
|
850,5
|
35,3
|
29,0
|
соның ішінде:
|
|
|
|
жеке табыс салығы
|
312,3
|
13,0
|
100,0
|
әлеуметтік салық
|
253,8
|
10,5
|
100,0
|
акциздер
|
47,8
|
2,0
|
77,8
|
басқа салықтар
|
236,6
|
9,8
|
29,9
|
Салықтық емес түсімдер
|
33,4
|
1,4
|
32,0
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер
|
36,9
|
1,5
|
60,9
|
Трансферттер түсімдері
|
1486,6
|
61,8
|
|
ІІ. ШЫҒЫНДАР
|
2330,6
|
100,0
|
52,3
|
1. Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
66,5
|
2,9
|
29,6
|
2. Қорғаныс
|
10,0
|
0,4
|
4,5
|
3. Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі
|
68,7
|
2,9
|
18,6
|
4. Білім беру
|
629,7
|
27,0
|
83,4
|
5. Денсаулық сақтау
|
330,4
|
14,2
|
59,9
|
6. Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
|
97,4
|
4,2
|
10,8
|
7. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
|
333,0
|
14,3
|
99,6
|
8. Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
|
129,8
|
5,6
|
57,0
|
9. Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
|
68,5
|
2,9
|
85,9
|
10. Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
98,1
|
4,2
|
47,4
|
11. Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
23,9
|
1,0
|
84,7
|
12. Көлік және коммуникация
|
206,1
|
8,8
|
52,7
|
13. Басқадай шығындар
|
19,0
|
0,8
|
27,9
|
14. Борышқа қызмет көрсету
|
0,5
|
...
|
0,5
|
15. Трансферттер
|
249,0
|
10,7
|
|
IІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
7,2
|
|
32,4
|
Бюджеттік кредиттер
|
9,1
|
|
8,2
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
1,9
|
|
2,1
|
ІV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
63,0
|
|
18,2
|
Қаржылық активтерді сатып алу
|
63,3
|
|
18,2
|
Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,3
|
|
0,3
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
|
-6,6
|
|
1,2
|
5 қосымша
Қазақстан Республикасы жергілікті бюджеттерінің
кірістері мен шығыстарының құрамы мен құрылымы (2009 ж.)
Атауы
|
млрд.
тенге
|
жиынға,
%
|
мем. бюд-жетке %
|
І. КІРІСТЕР
|
2119,2
|
100,0
|
60,6
|
Салықтық түсімдер
|
777,7
|
36,7
|
34,8
|
соның ішінде:
|
|
|
|
жеке табыс салығы
|
288,7
|
13,6
|
-
|
әлеуметтік салық
|
232,8
|
11,0
|
-
|
акциздер
|
38,8
|
1,8
|
-
|
Салықтық емес түсімдер
|
22,4
|
1,0
|
16,5
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер
|
31,3
|
1,5
|
88,7
|
Трансферттер түсімдері
|
1287,8
|
60,8
|
|
ІІ. ШЫҒЫНДАР
|
2021,2
|
100,0
|
54,1
|
1. Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
45,4
|
2,2
|
27,3
|
2. Қорғаныс
|
6,2
|
0,3
|
3,3
|
3. Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- атқару қызметі
|
58,3
|
2,9
|
18,4
|
4. Білім беру
|
553,4
|
27,3
|
83,7
|
5. Денсаулық сақтау
|
386,4
|
19,1
|
85,7
|
6. Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
|
88,1
|
4,4
|
16,1
|
7. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
|
304,0
|
15,0
|
160,0
|
8. Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
|
108,2
|
5,3
|
62,3
|
9. Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
|
45,6
|
2,2
|
77,8
|
10. Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
78,3
|
3,9
|
46,6
|
11. Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
27,4
|
1,4
|
88,6
|
12. Көлік және коммуникация
|
210,3
|
10,4
|
62,3
|
13. Басқадай шығындар
|
8,1
|
0,4
|
12,5
|
14. Борышқа қызмет көрсету
|
0,5
|
0,0
|
0,7
|
15. Трансферттер
|
104,8
|
5,2
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |