№8 Дәріс. Сапа жүйесінің сыртқы және ішкі аудиті Жоспар



Дата10.03.2023
өлшемі21,26 Kb.
#73296

№ 8 Дәріс. Сапа жүйесінің сыртқы және ішкі аудиті


Жоспар:

  1. Ішкі аудит процесінің мақсаты:



СМЖ тәуелсіз ішкі аудиттер мен жоспарлау процедурасы және орындалатын қызметтің ҚР СТ ИСО 9001:2015, талаптарына сәйкестігі, сапа облысындағы өндіріс саясаты, сапа бойынша басқарма әзірленеді.
Процедура - ішкі аудиттерді жүргізетін аудиттерге басқаруға, өндіріс бөлімшелерінің жетекшілеріне, СМЖ процестері мен процедуралар егесіне қызмет етеді. Ішкі аудиттерді жүргізу үшін келесілерді білу керек:
Аудит критерийі-саясат, процедура, талаптар жиынтығы;
Аудит облысы-аудит көлемі мен шекарасы;
Аудит жоспары-аудит бойынша шаралар мен қызметтер сипаты;
Тексерілетін ұйым-аудитке әкелетін ұйым.
Ішкі аудит процесінің мақсаты:
- Ішкі аудиттерді жоспарлау; СМЖ объективті және тәуелсіз ішкі аудитерін жүргізу;
- Орындалатын қызметтің ҚР СТ 9001: 2009 стандарт талабына сәйкес, сәйкестікті бағалау, сапа облысыныдағы өндіріс саясаты, сапа бойынша басқарма, т.б.;
- Орындалатын қызметтің сәйкестігін тұтынушы талаптармен бағалау;
- Аудит нәтижелерінің қорытындысын құжаттық рәсімдеу;
- Ішкі аудиттерді жүргізу процедуралары мен әдістерін шыңдау.
Ішкі тексерулерді жүргізуге сапа бойынша басқарма өкілі жауапты:
Оның міндеттері:
- Тексерілетін ұйым, аудит облысы мен мақсатын анықтау;
- Жыл сайын өтетін ішкі аудиттерді жүргізуді жоғары басшалықта әзірлеу және бекіту;
- Ішкі аудиттерді жүргізуді, жоспарлауды ұйымдастыру;
- Ішкі аудитер нәтижесін бағалау және оперативті бақылау;
- Аудиторларға әдістемелік көмек;
- Аудит нәтижелерін талқылауды ұйымдастыру;
- Басқалары.
Өндірістің сапа қызметі жыл сайын сапаның ішкі тексеруін іске асыратын қабілетті мамандар құрамын тұжырымдау. Ішкі аудиттерді жүргізу тәртібі 1-ші кезеңнің 2-ші кестесінде көрсетілген:

2-кесте. Ішкі аудиттерді жүргізу тәртібі





Процесс кезеңдерінің атауы

Жауапты

Жазбалар (шығу )

1 Ішкі аудитті жоспарлау

Сапа бойынша басқарма өкілі

Ішкі аудит жүргізу графигі

2 Аудит бойынша топты таңдау

Сапа бойынша басқарма өкілі

Қосымшасындағы ішкі аудиттер тізімі, аудитордың жеке тізім парағы

3 Аудит жоспарын құру және тексерілетін бөлімнің хабарламасы

Аудит бойынша топ жетекешісі

Қосымшасындағы аудит жоспары

4 Аудитті жүргізуге дайындық

Аудиторлар

Қосымшасындағы аудиторлық анкета тапсырмалары

5 Аудиторлар көрсетілімі және қасандағыларды тағайындау

Бөлімше жетекшісі


6 Кіру жиналысын жүргізу және аудит мақсаттарын анықтау

Аудит бойынша топ жетекшісі


7 Міндетті түрде аудиттің жүргізілуі

Аудиторлар


8 Сәйкес еместік табылды ма? Егер я болса, онда 9 кезеңге өту, 11 кезеңге өту

Аудиторлар


9 Анықталған сәйкес еместіктер парағын рәсімдеу

Аудиторлар

Анықталған сәйкес еместік парғы

10 Тексеру көлемі бітті ме? Егер я болса, онда 11 кезеңге өту, 7 кезеңге өту

Аудиторлар


11 Аудиторлар жиналысы және қабылданған шешімдер

Аудиторлар

Аудит бойынша есеп

12 Қорытынды жиналыс

Аудиторлар


13 Есепті дайындау

Аудиторлар


14 Сәйкестік еместіктерді жою

Бөлімше жетекшісі

Жиналыс хаттамасы

15 Нақтылау әрекеттері керек па? Я болмаса 16 кезеңге өту, 20 өту

Аудиторлар


16 Нақтылау әрекеттерін әзірлеу

Бөлімшелер

Анықталған сәйкес еместік парағы

17 Нақтылау әрекеттерін орындау

Бөлімшелер

Ауызша хабарлама

18 Нақтылау әрекеттерін тексеруді орындау



19 Мақсатқа жетің бе? Егер я болмаса 20 кезеңге өту,16 кезеңге өту

Аудиторлар

Аудит бойынша есеп

20 Аудит бойынша есепті дайындау

Аудиторлар


21 Аудит бойынша есепті тарату


Тарату тізімі қосымша П, ПР-02

22 Басқарма жағынан анализдау үшін берілгендерді әзірлеу

Сапа бойынша басқарма өкілі

Өндірістік СМЖ ішкі аудит жүргізу жағдайы

23 Ішкі аудит бойынша жазбаларды сақтау уақытының өтуіне байланысты жою




Сапа қызметі

Жазбаларды жою акт ПР-0

Сұрақтар:



  1. Ішкі аудит процесінің мақсаты;


Достарыңызбен бөлісу:




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет