«Самұрық–Энерго» АҚ біріктірілген жылдық есебі



Pdf көрінісі
бет7/19
Дата30.03.2017
өлшемі3,94 Mb.
#10597
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

 
млн.теңге 
Атауы 
2016 ж. жоспары 
20.11.2015. 
бекітілген 
жоспар 
түзету 
енгізілген 
жоспар  
өзгерістер 
мың теңгемен 
Өзіндік құн 
91 862 
86 415 
-5 446 
Жалпы және әкімшілік шығыстар  
2 229 
2 018 
-211 
Қаржыландыруға жұмсалатын 
шығыстар 
19 967 
15 221 
-4 746 
Өзге шығыстар 
59 
15 
-44 
БАРЛЫҒЫ 
114 117 
103 670 
-10 447 
50% үлестік компаниялар 
  
  
  
Өзіндік құн 
8 647 
7 746 
-901 
Жалпы және әкімшілік шығыстар  
679 
490 
-189 
Тасымалдау мен сатуға жұмсалатын 
шығыстар 
1 510 
1 496 
-14 
50% үлестік компаниялар 
бойынша БАРЛЫҒЫ 
10 836 
9 732 
-1 105 
бүкіл компаниялар бойынша 
БАРЛЫҒЫ 
124 953 
113 401 
-11 551 
 
2016 
жылға  арналған  жоспарда  инвестициялық  бағдарламаны  үлестік 
компанияларды  ескере  отырып,  жалпы  сомасы  27  644  млн.теңгеге  оңтайландыру 
қарастырылды.     
 
Алдағы кезеңге жасалған болжам 

 
62 
 
Теңге  бағамының  долларға  айырмашылығын  анықтау  мақсатында  2016  жылға 
арналған жоспарда жалпы сомасы 11 551 млн.теңгеге оңтайландыру жүргізілді. Оның 
ішінде шығыстарды үлестік компанияларды есепке алмай қысқарту 10 447 млн. теңгені 
(жалпы  шығыстың  4%-ы)  құрайды.  Үлестік  компаниялар  бойынша  қысқарту  105 
млн.теңге жоспарланып отыр. 
 
____________________________________________________________ 
 
 
Қаржы-экономикалық көрсеткіштер 
 
№ 
р/с 
Көрсеткіш, млн теңге 
2014
(1)
 
2015 
2016 
2017 
(болжам) 
(болжам) 

Өнімді сатудан және қызмет 
көрсетуден түсетін табыс 
221 150 
228 865 
255 685 
121 292 
1.1. 
Электр энергиясын өндіру 
119 747 
131 849 
139 917 
116 862 
1.2. 
Энергиямен жабдықтаушы 
ұйымдардың электр энергиясын сатуы  
111 264 
115 946 
126 607 

1.3.  Жылу энергиясын өндіру 
16 565 
15 747 
18 799 

1.4. 
Электр энергиясын жеткізу және 
тарату  
50 518 
52 096 
57 179 

1.5. 
Химиялық тазартылған суды сату 
1 792 
1 671 
1 692 

1.6. 
Құрылыс-монтаждау және жөндеу 
жұмыстары  




1.7.  Жалдау  
2 050 
2 565 
3 535 
3 536 
1.8. 
1.1.1.1
 
Өзге 
20 879 
1 113 
1 588 
894 

Сатылған өнімнің және көрсетілген 
қызметтердің өзіндік құны  
157 207 
165 932 
198 704 
72 277 
2.1. 
Электр энергиясын өндірудің өзіндік 
құны  
68 792 
86 445 
102 292 
71 673 
2.2. 
Энергиямен жабдықтаушы 
ұйымдардың электр энергиясын 
сатуының өзіндік құны  
110 770 
115 357 
125 339 

2.3. 
Жылу энергиясын өндірудің өзіндік 
құны  
16 605 
15 370 
17 902 

2.4. 
Электр энергиясын жеткізудің өзіндік 
құны  
39 512 
38 919 
44 067 

2.5. 
Химиялық тазартылған суды сатудың 
өзіндік құны   
1 742 
1 645 
1 719 

2.6. 
Құрылыс-монтаждау және жөндеу 
жұмыстарының өзіндік құны 




2.7. 
Негізгі қызметтердің өзге түрлерінің 
өзіндік құны  

               111     
                 845     
                     
604     
  
Негізгі қаражат пен материалдық емес 
активтерді амортизациялау   
27 401 
37 648 
45 104 
31 866 

Жалпы пайда  
63 943 
62 933 
56 981 
49 014 

Қаржыландырудан түскен табыс
 (3)
 
3 682 
2 729 
257 
1 759 

Өзге табыстар
 (2)
 
70 647 
4 028 
913 
155 

 
63 
 

Өнімді сатуға және қызмет көрсетуге 
жұмсалатын шығыстар  
2 516 
3 029 
3 153 
3 916 

Жалпы және әкімшілік шығыстар  
13 891 
13 940 
14 673 
8 841 

Қаржыландыруға жұмсалатын 
шығыстар 
(4)
 
24 018 
23 412 
22 037 
22 200 
10 
Негізгі емес қызметтердің өзге 
шығыстары 
(2)
 
86 500 
93 175 
12 295 
44 
11 
Ұйымдардың үлестік қатысу әдісі 
бойынша есепке алынатын 
пайдасының/зиянының үлесі 
12 958 
-10 173 
7 817 
6 410 
12 
Тоқтатылған қызметтерден түсетін 
пайда (зиян)  

2 469 

27 197 
13 
Корпоративтік табыс салығы бойынша 
шығыстар  
11 055 
5 875 
6 902 
7 597 
14 
Азшылықтың үлесі 
-2 696 
390 
658 
225 
15 
Топ акционерлеріне тиесілі 
қорытынды пайда 
15 947 
-77 835 
6 249 
41 714 
 
(1)
 
Салыстыру  мақсатында  2014  жылдың  көрсеткіштері  ЕТҰ-ны  тоқтатылған  қызмет  бойынша  толық 
шоғырландыруға көшіруді ескере отырып қайта есептелді. 
(2)
 
2015ж. аудиторлық есепте  өзге табыстардан  «құнсыздану салдарынан келтірілген залалды қалпына  келтіруден» 
алынған табыс бөлек көрсетілді, және өзге шығыстардан құнсыздану салдарынан келтірілген залал  «Құнсыздану 
салдарынан келтірілген залал» (НЕТТО) жеке жолына бөлек шығарылды.  
(3)
 
аудиторлық есепте 2014 ж. бағам айырмашылығының сальдосы «қаржылық табыстар» бөлімінде көрсетілді.   
(4)
 
2015  ж.  аудиторлық  есепте  бағам  айырмашылығынан  келтірілген  залал  «қаржылық  шығыстар»  бөлімінде 
көрсетілді.   
Ескертпе: Қызмет түрлері бойынша табыстар мен өзіндік құн айырмашылықтар алып тасталмай берілді.   
 
2015  жылы  Қоғамның  компаниялар  тобы  бойынша  өнімдерді  сатудан  және 
қызмет  көрсетуден  түскен  табыс  228  865  млн  теңгені  құрады.  Былтырғы  жылғы 
осындай кезеңмен салыстырғанда  3,5 %-ға ұлғаю негізінен Қоғам қызметінің барлық 
түрлеріне тарифтердің өсуімен байланысты.  
Табыстың маңызды бөлігі 2015 жылы электр энергиясын өндіру көлемі  22,3  млрд. 
кВт/сағаттан астам құраған энергия өндіруші компаниялардың электр энергиясын сату 
есебінен құралады. 
Сондай-ақ, табыстың қомақты бөлігін 2015 жылы электр энергиясын өндіру көлемі 
8,4  млрд.  кВт/сағаттан  астам  құраған  энергиямен  жабдықтаушы  компаниялардың 
электр энергиясын сатудан және 12,1 млрд кВт/сағ. көлемінде электр энергиясын өткізу 
және тарату бойынша көрсетілген қызметтерден түскен табыс құрайды.  
Негізгі қызмет түрлері бойынша 2015 жылғы табыстың құрылымы  
 

 
64 
 
Алдағы кезеңге арналған болжам: 2016 жылға арналған болжамда сатудан түсетін 
табыс  электр  энергиясын  өндіру,  жеткізу,  сату,  сондай-ақ  жылу  энергиясын  өндіру 
бойынша көлемнің ұлғаюына байланысты 2015 жылмен салыстырғанда  12 %-ға өсіре 
отырып, 255 685 млн теңге мөлшерінде жоспарланған. 
 
   
Өндірушілер  бойынша  бөлгенде  өнімді  сатудан  және  қызмет  көрсетуден 
түсетін табыс  
Көрсеткіш, млн теңге 
2014* 
2015 
2016 
2017 
(болжам) 
(болжам) 
Өнімді сатудан және қызмет көрсетуден 
түсетін табыс 
221 150 
228 865 
255 685 
121 292 
«Самұрық-Энерго» АҚ 
20 399 
16 040 
17 117 
21 710 
«Green Energy» ЖШС 
15 
109 
137 
189 
«Бұқтырма ГЭС» АҚ 
2 048 
2 564 
3 535 
3 536 
«Шардара СЭС» АҚ 
2 422 
2 085 
2 485 
3 499 
«Мойнақ СЭС» АҚ 
4 264 
8 023 
8 752 
9 480 
«Алматыэнергосбыт» ЖШС 
85 042 
88 215 
95 565 
  
«Самұрықэнергостройсервис» ЖШС 
-  
  
  
  
«МЭБК» АҚ 
8 655 
8 986 
10 342 
  
«АЖК» АҚ 
31 431 
32 662 
34 218 
  
«АлЭС» АҚ 
51 909 
53 175 
53 240 
  
«Ақтөбе ЖЭО» АҚ 
5 710 
6 109 
8 926 
  
«Шығыс Қазақстан АЭК» АҚ 
10 905 
11 178 
12 963 
  
«Шығысэнерготрейд» ЖШС 
26 222 
27 731 
31 042 
  
«Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС 
73 792 
78 249 
83 249 
99 806 
«БЖЭС» ЖШС 
-  
1 741 
3 850 
4 119 
«Тегіс-Мұнай» ЖШС 
-  
  
  
  
«Карагандагипрошахт и К» ЖШС 
  
160 
350 
  
Energy Solution center 
  
  
664 
663 
Топ ішіндегі айналымдар 
(көрсеткіштері алынып тасталған) 
-101 664 
-108 162 
-110 748 
-21 710 
*   
  Салыстыру  мақсатында  2014  жылдың  көрсеткіштері  ЕТҰ-ны  тоқтатылған  қызмет  бойынша  толық  шоғырландыруға 
көшіруді ескере отырып қайта есептелді. 
 
Қоғамның  негізгі  қызметінен  түсетін  табыстың  негізгі  үлесін    «ГРЭС-1»  ЖШС,  
«АлЭС»  АҚ,  «АЖК»  АҚ,  «АлматыЭнергоСбыт»  ЖШС  және  «Шыгысэнерготрейд» 
ЖШС-ға тиесілі. Сонымен бірге, табыстарды шоғырландырған кезде негізінен энергия 
сатушы  компаниялар  бойынша  жалпы  сомадан  топ  ішіндегі  айналымдар  алынып 
тасталады. 
 
 
Өнімдер мен көрсетілетін қызметтің өзіндік құны  
 
Көрсеткіш, млн теңге 
2014 
(1)
 
2015 
2016 
2017 
(болжам) 
(болжам) 
Отын 
(2)
 
37 302 
38 844 
41 145 
19 630 
Еңбекақы төлеу және оған байланысты шығыстар 
23 800 
23 039 
28 367 
3 912 
Сатып алынған электр энергиясының құны 
(2)
 
28 105 
19 946 
27 633 
3 045 
Негізгі құралдардың тозуы және МЕА өтелімі 
27 401 
37 648 
45 104 
31 866 
Жөндеу және күтіп ұстау 
4 873 
4 993 
9 057 
3 510 

 
65 
 
Электр энергиясын жеткізу бойынша қызметтер 
және өзге қызметтер  
8 691 
11 198 
12 357 
43 
Материалдар 
5 321 
5 424 
2 731 
394 
Сумен қамтамасыз ету 
4 438 
4 456 
5 247 
2 119 
Желілердегі шығасы 
4 659 
4 260 
4 809 

Табыс салығынан басқа салықтар  
5 714 
6 354 
7 155 
4 337 
Сыртқы ұйымдардың қызметтері  
2 174 
3 105 
6 286 
476 
Өзге 
4 729 
6 665 
8 813 
2 945 
ҚОРЫТЫНДЫ 
157 207 
165 932 
198 704 
72
 
77 
 
(1)
 
Салыстыру мақсатында 2014 жылдың көрсеткіштері ЕТҰ-ны тоқтатылған қызмет бойынша толық шоғырландыруға 
көшіруді ескере отырып қайта есептелді. 
(2)
 
«Сатып алынған электр энергиясының құны» бабында мына ЕТҰ-лардың: АЭС, ШЭТ, АлЭС, АЖЭО, МСЭС, Шардара 
СЭС, ГРЭС-1-дің сатып алатын э/э бойынша шығыстары есепке алынған.  
   
 
2015 жылдың қорытындысы бойынша өзіндік құн 165 932 млн теңгені құрады, бұл 
2014  жылғы  мәліметтен  5,5  %-ға  жоғары.  Негізгі  өсім  электр  энергиясын  жеткізу 
қызметіне, қуатты реттеу қызметіне, КЕГОК электр энергиясын өндіру мен тұтынуды 
теңгерімдеу қызметіне тарифтердің өсуіне, сондай-ақ 2014 жылдың 1 сәуірінен бастап 
«ГРЭС-1» ЖШС бойынша 100% үлеспен деректерді есепке алуға байланысты болды. 
Сонымен қатар, өзіндік құнның өсуіне «ГРЭС-1» ЖШС-ның негізгі құралдарын қайта 
бағалау,  сондай-ақ  барлық  ЕТҰ-ларда  инвестициялық  бағдарламаларды  іске  асыру 
нәтижесіндегі өтелім бойынша шығындардың артуы ықпал етті.    
 
Негізгі қызмет түрлері бойынша өзіндік құнның құрылымы  
 
 
 
Алдағы кезеңге арналған болжам: 2016 жылға арналған болжамда сатып алынған 
өнім  мен  көрсетілген  қызметтің  өзіндік  құны  32  772  млн  теңгеге  (19,7%)  ұлғаяды. 
Негізгі  өсім  активтерді  жаңартуға  байланысты  өтелімге  жұмсалатын  шығыстардың 
артуына  байланысты.  Сондай-ақ,  өсім  құнсыздану  коэффициентін  ескере  отырып, 
қызметкерлердің жалақысын жыл сайын арттыруға  және сатып алынатын отын бағасы 
мен  сыртқы  ұйымдар  көрсететін  қызметтердің  бағасының  өсуіне  байланысты.  2017 
жылға арналған болжамда сатуға арналған активтерді алып тастауға байланысты өзіндік 
құн бойынша шығыстар азаяды. 
 
Сатуға байланысты шығыстар  
 
Көрсеткіш, млн теңге 
2014* 
2015 
2016 
2017 
(болжам) 
(болжам) 

 
66 
 
Сату үдерісіне байланысты еңбекақы төлеуге 
және қызметкерлердің әлеуметтік төлемдеріне 
жұмсалатын шығыстар 
99 
111 
109 
21 
Табыс салығынан басқа салықтар  




Басқа жұмыстар және сатуға байланысты  
қызметтер  
2 406 
2 906 
3 033 
3 895 
Іссапар шығындары 
2,8 



Сату бойынша өзге шығыстар 

10 


БАРЛЫҒЫ 
2 516 
3 029 
3 153 
3 916 
 
*   
  Салыстыру  мақсатында  2014  жылдың  көрсеткіштері  ЕТҰ-ны  тоқтатылған  қызмет  бойынша  толық  шоғырландыруға 
көшіруді ескере отырып қайта есептелді. 
 
2015  жылдың  қорытындысы  бойынша  сатуға  жұмсалған  шығыстар  «ГРЭС-1» 
ЖШС  шығыстарының  2014  жылы  1  сәуірден  бастап  есептелуіне  байланысты  613 
млн.теңгеге өсті.   
2016  жылға  арналған  болжамда  сатуға  арналған  шығыстардың  4%-ға  өсуі 
индекстеу  шегінде  жоспарланған,  2017  жылы  айтарлықтай  өсім  электр  энергиясын 
өндіру  көлемінің  ұлғаюына  байланысты  «ГРЭС-1»  ЖШС  электр  энергиясын  өндіру-
тұтынуды  теңгерімдеуді  диспетчерлеу  және  ұйымдастыру  қызметіне  жұмсалатын 
шығындардың өсуіне байланысты.    
 
 
Әкімшілік шығыстар 
Көрсеткіш, млн теңге 
2014* 
2015 
2016 
2017 
(болжам) 
(болжам) 
Еңбекақы төлеу және оған байланысты 
шығыстар 
5 870 
5 802 
5 605 
2 959 
Консультациялық және басқа кәсіби қызметтер  
921 
1 129 
1549 
714 
Табыс салығынан басқа салықтар 
650 
620 
374 
17 
Жалдау бойынша шығыстар 
599 
745 
769 
412 
Негізгі құралдардың тозуы және МЕА өтелімі 
1 192 
1 283 
1322 
1033 
Іссапар және өкілдік шығыстар  
276 
297 
267 
195 
Банк алымдары  
153 
219 
156 
19 
Байланыс бойынша шығыстар  
111 
150 
167 
92 
Өзге 
4 119 
3 695 
4 464 
3 400 
БАРЛЫҒЫ 
13 891 
13 940 
14 673 
8 841 
 
*   
  Салыстыру  мақсатында  2014  жылдың  көрсеткіштері  ЕТҰ-ны  тоқтатылған  қызмет  бойынша  толық  шоғырландыруға 
көшіруді ескере отырып қайта есептелді. 
 
2015 жылдың қорытындысы бойынша әкімшілік шығыстар  13 940 7 млн теңгені 
құрады, бұл 2014 жылғы мәлімет бойынша шығындардың деңгейіне сәйкес келеді.  
 
Алдағы  кезеңге  арналған  болжам:  2016  жылға  арналған  болжамда  әкімшілік 
шығыстар  негізінен  «Бизнесті  трансформациялау»  бағдарламасын  іске  асыруға 

 
67 
 
жұмсалатын    шығындарды  қосуға  байланысты    2015  жылдың  мәліметтерімен 
салыстырғанда  5  %-ға  ұлғаяды.  2017  жылға  арналған  болжамда  әкімшілік  шығыстар 
сатуға арналған активтерді алып тастауға байланысты азаяды. 
 
 
Қаржылық шығыстар  
 
Көрсеткіш, млн теңге 
2014
(1)
 
2015 
2016 
2017 
(болжам) 
(болжам) 
Қарыздар бойынша сыйақыларға жұмсалатын 
шығыстар  
20 724 
20 289 
15 818 
16 606 
Өзге қаржы шығыстары  
3 294 
3 123 
6 219 
5 594 
БАРЛЫҒЫ
(2)
 
24 018 
23 412 
22 037 
22 200 
 
(1)
 
  Салыстыру  мақсатында  2014  жылдың  көрсеткіштері  ЕТҰ-ны  тоқтатылған  қызмет  бойынша  толық  шоғырландыруға 
көшіруді ескере отырып қайта есептелді. 
(2) 
  2015  жылдың  аудиторлық  есебінде  қаржылық  шығыстар  бағам  айырмашылығының  тигізген  зазалымен  бірге 
көрсетілген.   
 
2015  жылдың  қорытындысы  бойынша  қаржылық  шығыстар    23 412  млн  теңгені 
құрады, бұл 2014 жылғы нақты мәннен төмен. Азаю негізінен Қордан Екібастұз ГРЭС-
1-ді сатып алуға алынған қарыздың бір бөлігін капиталдандыру есебінен КО бойынша 
болды.   
 
Алдағы кезеңге арналған болжам: 2016 жылға дейінгі болжамда қаржыландыруға 
жұмсалатын  шығыстар  бар  қарыздар  бойынша  қайта  қаралған  қаржыландыру 
талаптарына сәйкес және валюта бағамының өзгеруін есепке ала отырып ескерілді. 
 
___________________________________________________________ 
 
 
Өтімділік және қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері  
Атауы 
2014* 
2015 
2016 
2017 
(жоспар) 
(жоспар) 
Қарыз/EBITDA 
4,25 
4,84 
5,3 
3,59 
Қарыз/Меншікті капитал 
1,08 
0,85 
0,94 
0,38 
Ағымдағы өтімділік 
1,4 
1,01 
0,9 
2,04 
  
Жалпы  негізгі  қаржылық  және  өндірістік  көрсеткіштердің  өзгеруі  өтімділік  пен 
қаржылық тұрақтылық көрсеткіштеріне  былайша әсер етті.  
2015  жылғы Қарыз/EBITDA  көрсеткіші  4,84-ті  құрады,  яғни Қор белгілеген 5,0 
мөлшеріндегі ковенант аясында.  
Қоғамның  ковенантын  сақтау  жөніндегі  іс-шаралар  аясында  Қоғам  2015  жылы 
Қарыз/EBITDA ковенанты бойынша келісімхатты (Waiver) ұсыну мүмкіндігін талқылау 
бойынша  Еуропа  қайта  құру  және  даму  банкімен  бірқатар  келіссөздер  өткізілді. 

 
68 
 
Жүргізілген  жұмыстың  нәтижелері  бойынша  2015  жылғы  17  қыркүйекте  Қоғам 
Қарыз/EBITDA коэффициентін 2015 жылы 4,5-тен  5-ке дейін ұлғайтуға келісім хат 
алынды.  
Экономикалық жағдай тұрақсыз мен қаржы нарығы құбылмалылық деңгейі жоғары 
болып  тұрған  жағдайда  Қоғамның  қаржылық  тұрақтылығын  қамтамасыз  ету  және 
ковенантын сақтау мақсатында Қоғам 2015 жыл бойында топ бойынша қорландыруды 
тартуға  қатаң  мониторинг  жүргізді.  Қабылданған  шаралар  нәтижесінде  Қоғам  қаржы 
ковенантының  сақталуын  қамтамасыз  етуге,  қарыз  жүктемесін  азайтуға  және  қаржы 
тұрақтылығын жақсартуға қол жеткізді.  
2015  жылдың  қорытындылары  бойынша  Қоғам  Қарыз/EBITDA  ковенантының 
нормативі 5 болған жағдайында (2015 жылға арналған ЕҚДБ-нің Waiver-у сәйкес) 4,84 
маңында сақталуын қамтамасыз етті.  
2016 жылға арналған жоба бойынша Қарыз/EBITDA көрсеткіші 5,29 мөлшерінде 
жоспарлануда.  Көрсеткіштің  өзгеруі  2015  жылға  қарағанда  қарыздың  10%-ға  өсуіне 
байланысты. Қарыздың өсуі жоспарда АҚШ долларының бағамын 360 теңге деңгейінде 
(нақты  340  теңге)  қолдану  есебінен  валюталық  қарыздар  бойынша  бағамның  өсуіне 
және қуаты 50 МВт Ерейментау ЖЭС-ін салу мен Шардара СЭС-ін жаңғырту жөніндегі 
инвестициялық  жобаларын  қаржыландыруға  байланысты.  2017  жылы  аталған 
көрсеткіш еуробондтардың өтелуіне байланысты 3,59-ға дейін жақсарады.  
Қаржы левереджінің (Қарыз/Меншіктік капитал) көрсеткіші 2015 жылы 0,85-ті 
құрады,  көрсеткіштің  өзгеруі  осыған  ұқсас  кезеңдегі  фактімен  (1,08)  салыстырғанда 
2015 жылғы шығын (– 77 835) млн. теңге есебінен бөлінбеген табыстың төмендеуіне 
және  қарыз  капиталының  86  977  млн.  теңгеге  ұлғаюына  байланысты  меншікті 
капиталдың 10 529 млн. теңгеге төмендеуіне байланысты. 
2016-2017жж. аталған көрсеткішті жақсарту жоспарлануда, 2017 жылдың соңына 
қарай 0,38 деңгейінде болжанады, бұл еуробондтар бойынша міндеттемелерді өтеумен 
байланысты.   
2015  жылы  үшін  ағымдағы  өтелімділік  көрсеткіші  1,01-ді  құрады,  ол  осыған 
ұқсас  кезеңмен  салыстырғанда  елеулі  төмендеді,  алайда  белгіленген  нормалар 
шеңберінде. 2017ж. дейін аталған көрсеткіш  2,04-ке дейін жақсарады. 
__________________________________________________________ 
Тариф саясаты  
 
Энергетикалық компаниялардың қызмет түріне қарай тарифтік реттеу ҚР Ұлттық 
экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау 
комитетінің  немесе  салалық  министрлік  -  ҚР  Энергетика  министрлігінің    құзыретіне 
жатады. 
Есептік кезеңде мына тарифтер қолданыста болды: 
-  энергия  өндіруші  ұйымдар  үшін  (ЭӨҰ)  2009-2015жж.  кезеңге  бекітілген  шекті 
тарифтер  қолданылды,  олар  «инвестицияларға  алмастыруға  болатын  тарифтер» 
қағидаты  бойынша  инвестициялық  құрамдасты  көздейді.  ЭӨҰ  бойынша  болжанатын 
қуат  нарығын  енгізу  2019  жылға  көшірілді  (Энергетика  министрінің  30.11.2015ж. 
жағдай  бойынша  өзгерістері  бар  27.02.2015ж.  №160  бұйрығы)  және  2016-2018жж. 
Кезеңіне  белгіленген  тарифтер  2015ж.  шекті  тарифтер  деңгейінде  сақталды.  2019-
2025жж.  кезеңіне  электр  энергиясына  шекті  тарифтер  және  электр  қуатының 
дайындығын  қолдау  қызметіне  шекті  тарифтер  бекітілді  (Энергетика  министірінің 

 
69 
 
30.11.2015ж.  жағдай  бойынша  өзгерістері  бар  03.07.2015ж.  №  465  бұйрығы).  Есептік 
кезеңде  инвестициялық  бағдарламалардың  өзгертуге  және  станцияларды  жаңғыртуға 
байланысты  2015  жылдың  мамыр  айынан  бастап  тарифті  2016  жылғы  1  қаңтардан 
қолданысқа  енгізе  отырып,  «Мойнақ  СЭС»  АҚ  үшін  жеке  тариф  9,50  теңге/кВтсағ 
деңгейіне дейін ұлғайтылды (28,4%-ға дейін өсімі бар) және «Шардара СЭС» АҚ үшін 
9,50 теңге деңгейінде (211%-ға дейін өсімі бар) жеке тариф бекітілді.     
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет